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一般情況下,企業所得稅年度納稅申報表主表(A100000)第1行“營業收入”與第11行“營業外收入”的合計數,應大于當年度增值稅申報年度累計銷售收入。這是是什么意思?為什么會大于?

84785040| 提問時間:2022 05/26 13:04
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,有的時候你無票收入的話,可能你不需要申報增值稅,就可能會產生這種。
2022 05/26 13:05
84785040
2022 05/26 13:06
無票收入為什么不需要申報增值稅?
李霞老師
2022 05/26 13:10
你好,你得看具體什么業務呀,它有的時候它就是為了嗯,增加自己的利潤,來無緣無故的增加了收入。所以這種不需要申報增值稅的。
84785040
2022 05/26 13:12
不是很懂,說明一下,銷售都有增值稅,難道是零稅率?
李霞老師
2022 05/26 13:12
你好,不是那個意思,他有的公司他覺得自己利潤太小了,他想多交點兒稅,所以他就會調增收入。
84785040
2022 05/26 13:15
調增收入,那也是要交增值稅的,怎么有不用交增值稅的收入呢?
李霞老師
2022 05/26 13:17
你好,這又不是他公司的正常業務,他不會交的。
84785040
2022 05/26 13:21
營業外收入也是要交稅吧,
李霞老師
2022 05/26 13:22
營業外收入,它一般是要交企業所得稅的。嗯,但是你比如說那個每年的個人所得稅,按照2%給咱公司退回來的那個傭金,他是要交增值稅。
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