問題已解決
老師 一般納稅人 20年有3張銷項發票實際該作廢,但在稅控盤上沒有作廢,在金蝶上作廢了,在20年申報表上就沒有申報這筆收入;現在22年了,這3張發票還要交稅嗎



你好同學,相當于你稅控盤上是有收入的,但是你賬上把這些收入給剪掉了,不可以這樣的,你到現在啦,你這三張發票是要交稅的,你要交增值稅也要交所得稅,你要在賬務上,而且要在報表上體現出來。
2022 05/26 13:34

84785031 

2022 05/26 13:36
但這3張本來就是要作廢的,在22年能去紅沖20年的這3張嗎?

李霞老師 

2022 05/26 13:39
你好,。但是是這樣的,當時的時候你沒有申報這部這部分收入,你現在再紅沖的話,相當于你又多減了一次的收入,那不行啊。那你還不如不紅沖呢,也不做任何的調整。

李霞老師 

2022 05/26 13:39
最好的辦法就是你在賬面上增加這,三筆金額的收入,然后呢,再開紅字發票,在做一個負數的。

84785031 

2022 05/26 14:01
那么稽查局那邊會不會讓我這樣操作呀

84785031 

2022 05/26 14:02
因為是被稽查局查到了

李霞老師 

2022 05/26 14:04
被他查到了,你跟他溝通一下,他跟你是怎么說的呢?他是讓你修改報表還是在今年確定收入呢?得按他的意思來。有的是他直接讓你去稅務局填報表,交稅,也不管是屬于哪個季度的了。就是直接讓你把所有的增值稅、附加稅、所得稅全部一次性交上。
