問題已解決
現實中大家做賬都是根據發票?進貨是根據送貨單做賬還是客戶把發票開來再做賬?



你好,收到一個原始憑證,自己保存好了,然后你再月中或者是在月末
自己看一下是同一個單位的和在一塊做
2022 05/27 14:02

郭老師 

2022 05/27 14:03
最好根據原始憑證發生的,時間

郭老師 

2022 05/27 14:03
最好是根據原始憑證發生的時間來做賬。

84785003 

2022 05/27 14:03
好多會計根據開具銷售發票,反推領用材料結轉庫存商品,這樣違法?

郭老師 

2022 05/27 14:07
這個得看你們到的發票的情況,如果沒有發票,你這么做了,稅前扣除了,這你們單位多抵扣所得稅。

84785003 

2022 05/27 14:10
如果都有發票

郭老師 

2022 05/27 14:12
可以的,這個只不過是你在推算的過程中不是那么準確
有多有少
但是總體上差不很多

郭老師 

2022 05/27 14:12
需要注意一下庫存的

84785003 

2022 05/27 14:13
不違法吧

郭老師 

2022 05/27 14:14
你好,這個不違法的。

84785003 

2022 05/27 14:14
當月的銷售都是過好幾個月開發票

郭老師 

2022 05/27 14:14
那你確認收入是在哪一個月?

郭老師 

2022 05/27 14:14
所以在這個月銷售出去,在年底才開發票確認收入,你的納稅義務晚了。

84785003 

2022 05/27 14:14
最少三個月有的一年

84785003 

2022 05/27 14:15
確認的時候是客戶付款的金額,余款不付錢的暫時不確認

郭老師 

2022 05/27 14:25
你好,那你的納稅義務晚了。
