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問(wèn)題已解決

您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶(hù),現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開(kāi)具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/04 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
附加稅計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
2022 06/04 11:49
84784976
2022 06/04 12:10
不懂老師,我5月留抵退稅20萬(wàn),已經(jīng)到賬了,現(xiàn)在我申報(bào)5月增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)需要繳納3萬(wàn),我糾結(jié)的是3萬(wàn)用不用繳納附加稅,需要繳納繳納多少?不用繳納,為什么呢?謝謝老師
郭老師
2022 06/04 12:13
不交 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于城市維護(hù)建設(shè)稅征收管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第26號(hào))第一條規(guī)定,納稅人自收到留抵退稅額之日起,應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)納稅申報(bào)期從城建稅計(jì)稅依據(jù)中扣除。留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù)中扣除。當(dāng)期未扣除完的余額,在以后納稅申報(bào)期按規(guī)定繼續(xù)扣除。第二條規(guī)定,對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補(bǔ)此前按照一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù),允許扣除尚未扣除完的留抵退稅額。 附加稅計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
84784976
2022 06/04 12:24
老師,意思就是說(shuō)因?yàn)槲矣辛舻诌€是和之前一樣,不用繳納附加稅,只需要把5月份3萬(wàn)增值稅繳納就行了?
郭老師
2022 06/04 12:25
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784976
2022 06/04 12:39
老師,分錄怎么寫(xiě),銷(xiāo)項(xiàng)5進(jìn)項(xiàng)2,求解謝謝老師
郭老師
2022 06/04 12:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3
84784976
2022 06/04 12:46
老師,就是我現(xiàn)在賬上體現(xiàn)5的銷(xiāo)項(xiàng),2的進(jìn)項(xiàng),3不是需要繳納嗎?分錄怎么弄?求解謝謝老師
郭老師
2022 06/04 12:47
你的增值稅正常繳納,只不過(guò)是你的附加稅,不交借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款3 做了就是了
84784976
2022 06/04 12:49
您好老師,有點(diǎn)懵,從頭說(shuō)吧,我之前留抵稅額在進(jìn)項(xiàng)余額20萬(wàn),一直在進(jìn)行不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì),因?yàn)橹安簧婕巴硕悾F(xiàn)在5月份涉及退稅而且退稅已經(jīng)收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師
84784976
2022 06/04 13:05
您好老師,能不能幫忙看看對(duì)不對(duì)? 1是進(jìn)項(xiàng) 2是銷(xiāo)項(xiàng) 3是收到留抵稅額款 4的結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的3萬(wàn)增值稅,就是銷(xiāo)5減進(jìn)2余3 5是次月繳納, 6如果沒(méi)有留抵退稅就第一和第二兩筆就行不行?是不是 求解謝謝!
郭老師
2022 06/04 13:06
您好老師,有點(diǎn)懵,從頭說(shuō)吧,我之前留抵稅額在進(jìn)項(xiàng)余額20萬(wàn),一直在進(jìn)行不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì),因?yàn)橹安簧婕巴硕悾F(xiàn)在5月份涉及退稅而且退稅已經(jīng)收到款,這里我差不差分錄呢?求解謝謝老師 可以 不差
郭老師
2022 06/04 13:07
是的 是的 不結(jié)轉(zhuǎn),其他的都不需要做。
84784976
2022 06/04 13:08
那問(wèn)題就是進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是倆科目,我收到退稅款下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)呢?
郭老師
2022 06/04 13:14
你好,進(jìn)項(xiàng) 沖你的進(jìn)項(xiàng)
84784976
2022 06/04 13:24
是沖進(jìn)項(xiàng)而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?,之前聽(tīng)人說(shuō)是借銀行貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我就糾結(jié)對(duì)不對(duì)?是哪個(gè)老師再確定一下,謝謝老師
郭老師
2022 06/04 13:59
正規(guī)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都不接轉(zhuǎn) 你直接沖留底就是了
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