問題已解決
老師,6月份收到4月份開具的2月——8月的物業費發票如何入賬呢?是不是要分期攤銷?



你好,按照實際物業發生的月份進行分攤。
2022 06/07 14:49

84784991 

2022 06/07 15:01
我前期支付物業費的時候是這樣做的 借:預付賬款 貸:銀行存款,現在收到物業費的發票如何做呢?

玲老師 

2022 06/07 15:08
借管理費用貸預付賬款。

84784991 

2022 06/07 15:12
那后期如何分攤?老師能給一個完整的分錄嗎?

玲老師 

2022 06/07 15:16
,我給你寫的這個就是分攤的分錄,分攤幾個月就寫幾個,這樣的分錄。
