問題已解決
做外帳時公司資金不夠支付職工工資時,但是個稅那里又報了,做賬時可以支付工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-某某 計提時,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資嗎?



你好,沒有支付就掛賬應付職工薪酬貸方就是了
2017 05/15 17:06

84784974 

2017 05/15 17:08
怎么做憑證?@鄒老師:

鄒老師 

2017 05/15 17:09
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目(實際支付的金額)
沒有支付的就是貸方與借方的差額,而不需要轉到其他應付款處理

84784974 

2017 05/15 17:17
老師 不太理解 舉個例子可以嗎 比如這個月我個稅報了一個人工資是2000,但是沒有錢支付,怎么做?@鄒老師:

鄒老師 

2017 05/15 17:18
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2000

84784974 

2017 05/15 17:29
@鄒老師:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資這樣?不用發放和計提?

鄒老師 

2017 05/15 17:31
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2000
這個就是計提了沒有發放的分錄
