問題已解決
老師,這個提示,增值稅減免稅申報明細表要稅上免稅銷售額嗎



你好,對的是的,是這么做的。
2022 06/08 12:54

84785025 

2022 06/08 13:30
是這樣嗎

郭老師 

2022 06/08 13:33
選擇減免性質,第一列和第三列都是填寫你的不含稅銷售額,然后最后一列的稅額按照前面的銷售額乘以3%。

84785025 

2022 06/08 13:38
這是出口退稅,免稅,不用乘以3吧

郭老師 

2022 06/08 13:39
大規(guī)模的出口退稅不用填寫的。

郭老師 

2022 06/08 13:39
小規(guī)模出口退稅不用填寫的,你主表截圖看下。

84785025 

2022 06/08 13:42
老師你幫我看看對不對

郭老師 

2022 06/08 13:45
你是一般納稅人,需要填寫的你的減免明細表,第一列第三列填寫的是銷售額

郭老師 

2022 06/08 13:45
第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應的進項稅額”

84785025 

2022 06/08 13:51
這樣嗎,還是跨境服務也要寫

郭老師 

2022 06/08 13:51
你這個是銷售貨物還是服務的,如果是貨物的服務類不用填寫。

84785025 

2022 06/08 13:52
產品貨物

郭老師 

2022 06/08 13:53
不用填寫服務類的。

84785025 

2022 06/08 13:53
這樣對嗎,還是不用填

郭老師 

2022 06/08 13:54
第一列和第三列都要填寫銷售額的
填寫齊全了他。

郭老師 

2022 06/08 13:54
第五列的填寫方法,我也給你發(fā)過去了。
