問(wèn)題已解決
老師,剛到一個(gè)新單位,前任會(huì)計(jì)留下的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅在借方,查看了增值稅申報(bào)表留底稅額為零,我理解的既然應(yīng)交增值稅在借方,就應(yīng)該有留底,并且數(shù)額相等,這種情況怎么辦



叫前任會(huì)計(jì)解釋一下呀,這個(gè)是他必需回答的義務(wù)
2022 06/08 15:11

84785001 

2022 06/08 15:17
這么說(shuō)我的理解沒(méi)錯(cuò),前任會(huì)計(jì)早就走人了,請(qǐng)老師支招我目前該咋處理呀,我必須要更正過(guò)來(lái)呀

家權(quán)老師 

2022 06/08 15:19
你要處理的話,就得逐月排查,是哪個(gè)月出了問(wèn)題?
每月都先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
