問題已解決
老師,留抵稅額是61萬,留抵退稅按什么進項構成比例是99.01%,只退回60.8萬,那這個分錄該怎么做?



借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
2022 06/09 14:27

84784985 

2022 06/09 14:32
那2000元的差額計入哪里?本來是借:應交稅費-增值稅留抵稅額61萬。留抵退稅后變成借:進項稅額轉出 60.8 貸:留抵稅額61 ,那這個0.2的差值計入哪里?

冉老師 

2022 06/10 07:45
基本就是營業外收支里面
