問題已解決
老師,服務業加計遞減10%,那10%的金額我做賬時應該怎么錄憑證啊



借:應交稅費—未交增值稅,貸:其他收益
2022 06/09 14:45

84785036 

2022 06/09 14:46
不能寫成進項稅嗎

辜老師 

2022 06/09 14:49
這個是抵減未交的增值稅的

84785036 

2022 06/09 14:50
我們沒有未交增值稅這項,直接就是銷項稅

辜老師 

2022 06/09 14:51
你是一般納稅人嗎,這個應該有這個科目的額

84785036 

2022 06/09 14:52
這個科目是后期結轉的嗎,不能不結轉嗎,未交增值稅是不是銷項稅期末結轉的

辜老師 

2022 06/09 14:55
是的,這個月末是需要結轉的

84785036 

2022 06/09 14:56
其他收益是什么科目,老師是二級科目嗎,一級科目是什么

辜老師 

2022 06/09 14:56
這個就是營業外收入

84785036 

2022 06/09 15:57
老師,那一般納稅人人銷項稅期末要結轉到未交增值稅里,那進銷項稅要結轉嗎

辜老師 

2022 06/09 16:27
是的,是要進行結轉的
