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問題已解決

老師,請問上個月暫估的商品入庫已經結轉了成本,這個月發票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務上怎么處理呢?

84784976| 提問時間:2022 06/14 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
2022 06/14 19:00
84784976
2022 06/14 19:10
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 老師,你這個分錄是反了嗎?我暫估的時候,是借庫存商品,貸應付賬款,紅沖不應該負數紅沖這筆嗎?然后結轉成本的,也是直接借主營業務成本,貸庫存商品負數嗎?
郭老師
2022 06/14 19:13
借庫存商品貸應付賬款,那我給你做借應付賬款貸庫存商品做相反的不是對嗎?
84784976
2022 06/14 19:18
是差不多,但是這筆分錄不應該用紅字沖更好嗎?
郭老師
2022 06/14 19:31
一個樣 又不是損益類科目
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