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答案選擇b,10月購進和10月銷售的怎么抵消了呢?10月不是當月嗎?成本為90銷售到100,單價增加,為什么不是加呢。

84785046| 提問時間:2022 06/19 15:16
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,購進已稅高檔化妝品用于連續生產高檔化妝品再對外銷售,計算消費稅時可以按實際領用量扣除購買環節已交的消費稅,本題護膚類購入100,期末余10,說明靜用了90,可抵扣消費稅=90*15%
2022 06/19 23:18
84785046
2022 06/19 23:23
10月份購進的消費品需要繳納的消費稅是已繳納了嗎?當月要繳納消費稅僅是考慮銷售出去要交的消費稅與購進抵扣后的差額嗎?為什么不把購進交的消費稅加上來呢,10月不是當月嗎?
圖圖*老師
2022 06/19 23:39
因為消費稅是價內稅,購買價里就包含了。
84785046
2022 06/19 23:48
借 :應交稅費—應交消費稅 這也是當月交的消費稅,記入購買價或成本里的消費稅不算做當月要交的消費稅嗎?
圖圖*老師
2022 06/20 12:53
不是的,你購買時是銷售方交稅
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