問題已解決
老師,前任會計暫估時,做的是, 借主營業務成本 50000 貸應付賬款-暫估50000 我現在到了部分發票30000,想沖銷暫估,我做的是 借庫存商品30000 貸銀行30000 沖銷時 借庫存商品-30000 貸 應付賬款-暫估 -30000 這樣沖對不對呀



是的,就是那樣處理的哈
2022 06/21 15:07

84785021 

2022 06/21 15:17
對沖暫估我一直很迷糊。我百度說要先把以前暫估時做相反分錄,然后收到發票再入庫,結轉成本,這樣的話我先沖50000,再結轉30000,這樣利潤表成本就是-20000了,這樣是不是不對的

家權老師 

2022 06/21 15:20
你收到多少貨就沖多殺暫估呀
