問題已解決
老師:你好,我們是受托方幫別的公司代銷商品,我們還先幫他們付了運費,在收到商品時,我們怎么做會計分錄?



借:其他應收款/應付賬款(以后從代銷貨款中扣)
貸:銀行存款
借:庫存商品-代銷商品
貸:應付賬款-代銷商品款
2022 06/22 11:18

84784971 

2022 06/22 11:21
好的,謝謝老師

家權老師 

2022 06/22 11:24
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

老師:你好,我們是受托方幫別的公司代銷商品,我們還先幫他們付了運費,在收到商品時,我們怎么做會計分錄?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容