問題已解決
老師 在21年12月做的暫估 22年2月份進的發票做的沖銷 但是做沖銷的發票款項是6月份付的 這個怎么做賬



你好,21.12月份暫估
借庫存商品貸應付暫估
22.02沖銷
借庫存商品(負數)貸應付暫估(負數)
同時按照發票
借庫存商品貸應付賬款
22.06支付貨款
借應付賬款貸銀行存款
2022 06/24 16:12

84784963 

2022 06/24 16:13
老師6月份正常做賬就可以是吧

小寶老師 

2022 06/24 16:16
是的,應付賬款發生后至于啥時候支付都可以的

84784963 

2022 06/24 16:16
收到老師

小寶老師 

2022 06/24 16:25
期待您的好評哦加油
