問題已解決
老師好,這個分錄之前計提多了,怎么寫沖回的分錄啊?是直接寫 借:應交稅費-應交增值稅 -293.77 貸:營業(yè)外收入-征稅收入 -293.77 這樣嗎?



同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖
2022 06/27 09:41

84784970 

2022 06/27 09:42
老師你看下這樣對嗎?軟件問題多提了0.01

樸老師 

2022 06/27 09:46
多了直接沖減就可以

老師好,這個分錄之前計提多了,怎么寫沖回的分錄啊?是直接寫 借:應交稅費-應交增值稅 -293.77 貸:營業(yè)外收入-征稅收入 -293.77 這樣嗎?
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