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老師,你好,項目工程已經確認應收賬款:借:應收賬款 10000 貸:工程結算 10000 所有項目成本已經結轉,半年后客戶來結應收賬款10000時不結算那么多,只結算了9200元。請問老師,800元的差異要怎么做會計分錄呢???

84784977| 提問時間:2022 07/05 09:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個沖減收入即可的
2022 07/05 09:06
84784977
2022 07/05 09:24
老師,請問怎么沖減???
冉老師
2022 07/05 09:28
借主營業務收入 貸應收賬款
84784977
2022 07/05 09:44
老師,我都是按項目結算的,所有應收都是:借:應收賬款? ?貸:工程結算。 老師,直接借:主營業務收入? 貸:應收賬款? ?這樣能行嗎???
冉老師
2022 07/05 09:50
如果是這樣的話,沖工程結算的
84784977
2022 07/05 11:23
哎,老師,你不是很明白我的意思,我知道一般情況下應收減少是沖工程結算,但是我這個項目已經是屬于完工了,成本跟工程結算已經沖平了,而且收入成本也已經結轉到營業收入跟營業成本了,相當于是項目所有東西全部結轉,只差應收賬款要收回了,現在就是收回款時對方少給錢,這樣情況怎么做會計分錄?????
冉老師
2022 07/05 11:26
對方給的錢少,最好是計入營業外支出 借銀行存款 營業外支出 貸應收賬款
84784977
2022 07/05 11:52
少給的錢能不能直接減主營業務收入
冉老師
2022 07/05 11:55
可以直接沖減主營業務收入
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