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請問老師因銷售折讓退給購買方的增值稅,應當從退還當期的銷項稅額中扣減,請問老師銷售方開了專票,對于購買方來說就是進項稅,如果退回,銷售方開出去的進項稅票怎么處理



同學你好
對于購買方應作進項稅額轉出
2022 07/10 19:28

84785035 

2022 07/10 19:29
銷售方呢?比如銷售1萬元,折扣2000元,已經開票1萬,銷售方紅沖2000元嗎?

立峰老師 

2022 07/10 19:30
我們這邊要沖減收入的銷項稅的

請問老師因銷售折讓退給購買方的增值稅,應當從退還當期的銷項稅額中扣減,請問老師銷售方開了專票,對于購買方來說就是進項稅,如果退回,銷售方開出去的進項稅票怎么處理
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