請教一個增值稅申報的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報時,要在減征額里填寫不含稅價乘以2%(-396.04)么 但是我填寫負數后,系統自動就變成正數了 而且,最后都沒能通過
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