問題已解決
去年開的幾份專票發票,因甲方內部系統問題要求退回我們,這要怎么處理?



你好。發票抵扣了嗎?
2022 07/22 10:35

84785020 

2022 07/22 10:52
沒有抵扣

玲老師 

2022 07/22 10:54
沒有抵扣的。銷售方先開紅字信息表。然后再開紅字發票,發票可以不退回來。

84785020 

2022 07/22 10:55
但是他們要寄回來給我們

玲老師 

2022 07/22 10:59
可以的,寄回給你們也可以的。

84785020 

2022 07/22 11:00
那這樣寄回來我們就直接沖紅就可以,不用開紅字信息表了是吧

玲老師 

2022 07/22 11:04
因為是專用發票,必須用信息表。

84785020 

2022 07/22 11:07
是在開票界面有個紅字信息表嗎?然后沖紅的發票是有個沖紅的按鈕還是開負數?

玲老師 

2022 07/22 11:12
現在稅盤里開紅字信息表,稅務局審核通過,再用這個信息表開紅字發票。

84785020 

2022 07/22 11:17
沒開過紅字發票,是發票系統有個紅字發票的開具還是開成負數?

玲老師 

2022 07/22 11:27
點紅字信息表開具這個這個。

84785020 

2022 07/22 11:31
然后賬務處理要怎么做呢

玲老師 

2022 07/22 11:35
借應交稅費,主營業務收入,貸應收賬款/銀行,

84785020 

2022 07/22 12:11
那申報表是減掉這幾個數據是吧

玲老師 

2022 07/22 12:15
扣除負數的收入申報增值稅。

84785020 

2022 07/22 12:35
這樣需要調整以前年度損益嗎

玲老師 

2022 07/22 12:41
不需要調整的正常做帳就行。

84785020 

2022 07/22 12:41
好的謝謝老師

玲老師 

2022 07/22 12:43
不客氣的,祝您工作愉快。
