問題已解決
老師這個月做待認證發(fā)票的分錄下個月怎么去做賬



你好,下個月如果認證了
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2022 07/27 13:57

84784989 

2022 07/27 14:00
好的老師,如果不做這個分錄沒關系嗎,碰到什么實際情況需要做這個分錄,除了為了增加成本費用之外

鄒老師 

2022 07/27 14:00
你好
如果不做這個分錄,就屬于賬務處理錯誤了啊?
碰到當月入賬沒有抵扣,次月抵扣就需要這樣做分錄啊?

84784989 

2022 07/27 14:10
現(xiàn)實是可以不做的啊

鄒老師 

2022 07/27 14:11
你好,請問是哪里規(guī)定了??現(xiàn)實不可以這樣做呢

84784989 

2022 07/27 14:15
那留抵的呢,需要做賬嗎

鄒老師 

2022 07/27 14:15
你好,留抵的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),

84784989 

2022 07/27 14:22
好的謝謝老師

鄒老師 

2022 07/27 14:22
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
