問題已解決
沖上個月多計提的附加稅,是不是借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建稅,教育費附加,地方教育費附加(負數)



您好
是的 這樣寫分錄正確的
2022 07/28 22:18

84784965 

2022 07/28 22:19
可是我們外賬會計,摘要寫的是沖上個月多計提附加稅,分錄都是正數

bamboo老師 

2022 07/28 22:20
沖上個月多計提附加稅,分錄跟上個月分錄方向一樣 然后金額負數

84784965 

2022 07/28 22:20
月末,稅金及附加都應該結轉到本年利潤科目的,對吧,期末沒有余額

bamboo老師 

2022 07/28 22:21
月末,稅金及附加都應該結轉到本年利潤科目的 是的
損益類科目期末沒有余額

84784965 

2022 07/28 22:22
那我做的沒錯,我看到外賬會計做的跟我的不一樣,還懷疑我自己呢

bamboo老師 

2022 07/28 22:22
外賬會計正數 分錄怎么寫的?

84784965 

2022 07/28 22:25
外賬會計寫的分錄跟計提的時候一樣,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅,教育費附加,會計把教育費附加和地方教育費附加寫在一起了

bamboo老師 

2022 07/28 22:26
那不對的 這樣寫還是計提

84784965 

2022 07/28 22:32
好的,老師,謝謝您了,晚安

bamboo老師 

2022 07/28 22:38
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
