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將外購商品贈送給客戶做樣品 業務招待 要怎么做賬



買來直接借銷售費用、招待費貸銀行存款。
2022 08/13 10:05

84785000 

2022 08/13 10:06
借:銷售費用-樣品
銷售費用-交際應酬
貸:主營業務收入
? ? 應交稅費-應交增值稅
? ? 這樣對嗎

84785000 

2022 08/13 10:07
買來的時候還不知道用來做樣品跟業務招待

郭老師 

2022 08/13 10:08
你們單位主營就是銷售這個產品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款
贈送出去,借銷售費用貸庫存商品應交稅費、應交增值稅銷項。

84785000 

2022 08/13 10:09
那我剛才那個分錄是錯的嗎

郭老師 

2022 08/13 10:10
你好,對的是的,你那個不對的。

84785000 

2022 08/13 10:13
外購商品贈送是視同銷售 ?就按照你說的那樣做分錄嗎

84785000 

2022 08/13 10:15
那需要進項稅額轉出嗎?

郭老師 

2022 08/13 10:15
對的,是的,是這么做的。

84785000 

2022 08/13 11:05
那要結轉成本嗎

郭老師 

2022 08/13 11:07
不需要結轉成本,沒有做主營業務收入。

84785000 

2022 08/13 11:07
那我剛才那個分錄肯定確認收入 再結轉是不可以的嗎

郭老師 

2022 08/13 11:10
你好,可以的,你確認了收入就得結轉成本。
