問題已解決
老師,我們找的一個勞務派遣,用了一個員工,然后給我們開的發票是勞務派遣服務,有一部分專票,一部分普票,這個怎么做賬啊?專票是可以抵扣的吧?



借管理費用、勞務費或者是主營業務成本、勞務費、應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款可以抵扣的。
2022 08/15 10:17

84785027 

2022 08/15 11:31
老師,放在管理費用—勞務費對嗎?

郭老師 

2022 08/15 11:33
根據使用部門來的,這個是后勤的嗎?

84785027 

2022 08/15 11:35
嗯嗯對,做無人機后勤保障的

郭老師 

2022 08/15 11:37
單位主營是什么?是銷售無人機的嗎?

84785027 

2022 08/15 11:38
嗯嗯對,他主要是輔助搬運一些東西,開車這些的

郭老師 

2022 08/15 11:38
建議做到銷售費用里面的,如果你不設置銷售費用,可以放到管理費用。

84785027 

2022 08/15 11:38
但他不是銷售部門的

郭老師 

2022 08/15 11:39
你好,那你就自己做就可以的。
