問題已解決
本月產生的快遞費下月支付,當月怎么做分錄?



借成本費用貸應付賬款。
2022 08/16 13:31

84784961 

2022 08/16 13:32
成本費用?

84784961 

2022 08/16 13:33
我當月要計提是嗎

84784961 

2022 08/16 13:33
那付款給對方后 收到對方發票可以抵扣的分別怎么做賬呀

玲老師 

2022 08/16 13:40
收到發票,把這個分錄紅沖按發票入賬。

84784961 

2022 08/16 13:44
紅沖哪個分錄?付款的還是計提的?

玲老師 

2022 08/16 13:50
。付款的分錄,我第一個回復的收到發票是最后回復這個。

84784961 

2022 08/16 13:51
有點亂老師 能再重新說一下 計提 付款 和收到發票分別怎么做賬嘛

玲老師 

2022 08/16 13:59
計提提,借管理費用貸銀行存款。

玲老師 

2022 08/16 13:59
寫錯了,計提的時候是借成本費用貸應付賬款。

玲老師 

2022 08/16 13:59
付款的時候借應付賬款貸銀行存款。

84784961 

2022 08/16 14:01
收到發票呢 老師

玲老師 

2022 08/16 14:02
把沒有發票的分錄紅沖按發票入賬。
