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老師,您好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,開具了3個點專票,計提稅金時是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目呢?



你好,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022 08/17 11:37

老師,您好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,開具了3個點專票,計提稅金時是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目呢?
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