問題已解決
老師好,當時入賬 是 借 主營業務成本100 進項13貸 應付113 現在被查出這張是虛開發票 賬上要做進項轉出 成本要沖減 怎么做分錄



借應付賬款113,
貸以前年度損益調整100,
應交稅費、應交增值稅進項轉出13
2022 08/18 08:27

84785013 

2022 08/18 08:28
老師,不是跨年的 是當年的

郭老師 

2022 08/18 08:29
借應付賬款113,
借主營業務成本-100
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出13

84785013 

2022 08/18 08:30
老師好,這個要是做2筆是怎么寫的

郭老師 

2022 08/18 08:31
你要做什么業務的
進項轉出紅沖成本做一個就可以的。

84785013 

2022 08/18 08:31
好的 謝謝老師

84785013 

2022 08/18 08:32
老師,我問下 要是賬上只做轉出的的分錄 沖減成本不做 只在所得稅報表上做調整 這樣可以嗎

郭老師 

2022 08/18 08:34
你這個應付賬款實際有購入嗎?

84785013 

2022 08/18 08:34
沒有得 就是虛假成本

郭老師 

2022 08/18 08:35
在賬上的成本一直掛著應付賬款嗎?

84785013 

2022 08/18 08:36
好的 明白了 賬上還是要做處理的 對吧

郭老師 

2022 08/18 08:38
對的,是的,是這么做的。
