問題已解決
固定資產購進但發票未開,我按照暫估先入賬,并于次月計提折舊,后面計提一段時間折舊后發票來了,但與前面金額不一致,需要重新計算折舊計提,這個重新是拿新來的發票金額重新算嗎?



同學你好
對的
是重新計算的
2022 08/26 13:47

84785032 

2022 08/26 13:48
那要減去之前折舊的月份重新計算嗎?還是就視為新購入固定資產計算?

樸老師 

2022 08/26 13:54
同學你好
沖減之前的
按照收到的發票計入然后折舊

84785032 

2022 08/26 13:56
是按收到發票減去之前計提的月份,然后減去之前計提的金額再重新計算折舊嗎,比如折舊24個月,前面折了4個月,我就按新發票按20個月計算折舊,要減掉之前折的金額再按20個月計算折舊嗎

樸老師 

2022 08/26 14:05
同學你好
這個不用
要按照收到發票的次月開始折舊

84785032 

2022 08/26 14:07
那前面已經登記在折舊報表里的金額和已提的折舊就這樣放著嗎

樸老師 

2022 08/26 14:09
同學你好
之前的要做沖減了

84785032 

2022 08/26 14:11
不明白,能不能說的詳細點,金額不一致時怎么操作

樸老師 

2022 08/26 14:17
同學你好、
就是暫估入庫時候的折舊要沖減了

84785032 

2022 08/26 14:18
那就是前面所有折舊包括暫估的固定資產都沖減,然后按新的重新折?之前不是說放著嗎

樸老師 

2022 08/26 14:22
同學你好
對的
這個要沖減的才行
不能放著
