問題已解決
老師,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)這個科目在日常什么情況下會需要寫這個?



你好,確認了收入,但是你的增值稅沒有到納稅義務的
2022 09/05 18:35

84784970 

2022 09/05 18:43
這個意思是銷項稅額要轉到營業外收入?還是說銷項和進項抵扣后,抵扣的部分寫個 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應交稅費-應交增值稅進項 ?

郭老師 

2022 09/05 18:46
你好,不是的,這個是還沒有繳納銷項的,不申報增值稅。

郭老師 

2022 09/05 18:46
他是以后結轉到應交稅費,應交增值稅銷項里面。
