問題已解決
我沖了3月份的無票收入,這個月也正常開了專票了,賬該怎么做,報稅時怎么填呀



借應收賬款負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費、應交增值稅銷項,負數
借應收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
在未開具發票一欄填寫,附屬開具的專票一欄里面填寫證書。
2022 09/06 09:20

84784955 

2022 09/06 09:23
這是針對三月那筆需要沖銷的分錄對嗎?在未開具發票一欄填寫,附屬開具的專票一欄里面填寫證書。證書?什么意思,沒有看懂呀

郭老師 

2022 09/06 09:24
對的是的,未開具發票一欄填寫負數銷售額。

郭老師 

2022 09/06 09:24
開具的發票里面填寫正數銷售額。

84784955 

2022 09/06 09:25
好的,稅控盤年費是在哪里填的?

郭老師 

2022 09/06 09:28
你好,主表應納稅減征額
減免明細表和附表四本期發生額實際抵扣金額。

84784955 

2022 09/06 09:30
3月份結結轉的成本還需要另外操作嗎?

郭老師 

2022 09/06 09:31
你好,沒有看懂什么意思,這個是無票收入的嗎?如果是的話,這個無票收入的成本不用動。

84784955 

2022 09/06 09:32
啊?我當時3月做無票收入的時候結轉成本了

郭老師 

2022 09/06 09:34
那你紅沖在重新開一整數一負數不影響。

84784955 

2022 09/06 09:36
意思就是按你剛剛教我的步驟去操作就可以了對嗎?還是需要重新調整?

郭老師 

2022 09/06 09:37
你好,對的是的,其他的不需要動。

84784955 

2022 09/06 09:46
借應收賬款負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費、應交增值稅銷項,負數
借應收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項)不好意思,還有點沒有了解,負數我明白了,但后面做一筆正數,我可不可以把8月開票的金額全部填在上面?(比如,我沖的是3000元,我8月開票是5000元,做剛剛你給我分錄的時候我直接做5000元的分錄?還是需要再一次3000元的正數分錄,然后這個月開票5000元的話再正常做一個5000元的分錄?)

郭老師 

2022 09/06 09:48
你好,第一個是紅沖無票收入,第二個是做發票的。

84784955 

2022 09/06 09:53
那我這次開票的差額(跟3月紅沖的)是不是也需要結轉成本?

郭老師 

2022 09/06 09:55
你好,那你其中有2000是不是在上一個月銷售出去的,也就是在八月份銷售出去的,如果是的話,你再紅沖2000對應的成本。

84784955 

2022 09/06 09:56
2000是紅沖嗎?前面3000的成本已經結轉了,不是結轉嗎?

郭老師 

2022 09/06 09:58
你好,那你紅沖無票收入是3000,那你剩下的不是又是2000結轉到這個月的。

郭老師 

2022 09/06 09:58
無票收入是3000,你紅沖五票收入,然后再做發票的應該也是3000才對,你現在開出來了5000是什么意思。

84784955 

2022 09/06 09:59
嗯是的,我弄明白了謝謝呀,其實跟剛剛做那個分錄類似

郭老師 

2022 09/06 10:01
不用客氣,工作愉快。
