問題已解決
去年的票開錯了要紅沖怎么操作



你好,這個是專票還是普通發票的?對方認證了嗎?
2022 09/08 14:28

84784984 

2022 09/08 14:28
是專票,對方沒有認證

郭老師 

2022 09/08 14:29
點擊紅字信息表
進入開票系統,點擊發票管理,再點擊紅字信息表
填開紅字信息表
點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開
輸入沖紅專票信息
選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發票信息,點擊下一步
點擊上傳
點擊頁面下方的上傳
點擊負數發票填開
返回開票系統主頁面,點擊發票管理,再點擊負數發票填開
點擊電子專用發票負數
點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數
導入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數發票后,就可以紅沖電子專票了

郭老師 

2022 09/08 14:29
發票收收回來,你單位自己開紅字信息表,然后開紅字發票。

84784984 

2022 09/08 14:30
發票一直在我這里

郭老師 

2022 09/08 14:31
你好,那你自己開紅字信息表,開紅字發票就可以啦。

84784984 

2022 09/08 14:31
做賬的時候怎么做分錄

郭老師 

2022 09/08 14:32
借應收賬款負數貸主營業務收入附負數
應交稅費負數
然后對應的成本紅沖。

郭老師 

2022 09/08 14:32
不修改匯算清交的,做這個就可以的,不用以前年度損益調整。
