問題已解決
期初只有庫存商品數量金額,沒有其他數據,期初試算不平應該怎么操作



老師,實收資本是300萬,內賬是不是也要錄入的,如果錄入了又不平了,不平的部分掛其他應付款后期怎么平賬
2017 06/17 18:43

84784975 

2017 06/17 18:58
老師,其他應付款是掛的虛擬的,到時候還錢會不會有問題

84784975 

2017 06/17 19:26
老師,如果現在進貨了不付款,期初新建應付款貸方,然后付款沖銷可以嗎

王雁鳴老師 

2017 06/17 18:37
您好,按此金額,對應記入實收資本,或者其他應付款。

王雁鳴老師 

2017 06/17 18:45
您好,是的,內賬也一樣的,如果掛其他應付款的話,以后有錢了就還回去,來平賬的。

王雁鳴老師 

2017 06/17 20:09
您好,不會有問題的,可以把現金取出去給老板啊。那樣建應付款也行。
