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老師,供應商開出來的8月開出來的專用發票,這個發票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發票能在8月份的時候入賬做分錄嗎



你好,在十月份做應交稅費,應交增值稅進項。
2022 10/07 10:22

84785005 

2022 10/07 10:23
老師的意思是這些發票是10月份退稅勾選認證的,不能在八月份入賬是嗎?

郭老師 

2022 10/07 10:41
你好,8月份你做賬的話,做到應交稅費待認證做不了進項。

老師,供應商開出來的8月開出來的專用發票,這個發票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發票能在8月份的時候入賬做分錄嗎
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