問題已解決
小規模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中,系統自動按照3%稅率計稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?



你好,這個1%之前交了稅款嗎?
2022 10/09 08:52

84784948 

2022 10/09 08:53
交了稅的

郭老師 

2022 10/09 08:54
去稅務局申報的吧,當時按照1%繳納的
在第一行和第二行填寫負數銷售額
當時是按照3%交納的稅款嗎?如果是的話,應補稅款,那邊會出現不含稅的銷售額乘以3%。

84784948 

2022 10/09 08:57
在電子稅務局申報的,4月份按照1%的稅率也就是99.01元繳納的稅款。7月份沖銷是紅字發票也是1%的稅率,但是申報表中是按照3%稅率計算的稅額,也就是-297.02元。是按照申報表中的金額申報,還是按照開票軟件中的金額申報?

郭老師 

2022 10/09 09:01
你好,只能按照你軟件的來申報
沒有減免了

84784948 

2022 10/09 09:04
根據開票軟件中的稅額申報嗎?那申報表中的數據自動生成的,我要怎么改?

郭老師 

2022 10/09 09:11
你好,對的,是的,去稅務局修改。
