問題已解決
想求一下解題過程,正確答案應交增值稅額是242366.16,我算出來是235019.26。不知道自己錯在哪里了



業務1銷項稅額的計算
1000*800*0.13*0.95+100*5500*0.13*0.94=166010
業務2可以抵扣進項稅額
26000+72+24=26096
業務3銷項稅額是100*5500/1.13*0.13=63274.34
2022 10/09 14:34

暖暖老師 

2022 10/09 14:35
業務4應交增值稅(250000-200000)/1.06*0.06=2830.19
業務5可以抵扣進項稅額28600
業務6銷項稅293800/1.13*0.13=33800

暖暖老師 

2022 10/09 14:36
業務7普票不可以抵扣
業務8可以抵扣進項稅額23400
業務9銷項稅是
35100+6000/1.13*0.13=35790.27

暖暖老師 

2022 10/09 14:38
業務10銷項稅額的計算是
6*5000*0.13+3*1200*1.1*0.13=4414.8
業務11不可以抵扣
業務12可以抵扣進項
872/1.09*0.09+1176/1.09*0.09+180=349.10

暖暖老師 

2022 10/09 14:38
業務13應交增值稅212000/1.03*0.03=6174.76
業務14進項稅額轉出是100*40*0.13=520
業務15銷項稅是5650/1.13*0.13=650

84784989 

2022 10/09 14:40
老師我的過程和你算的一樣

暖暖老師 

2022 10/09 14:43
每一個小題目的計算是一樣的嗎?

84784989 

2022 10/09 14:44
每一步計算都是一樣的

暖暖老師 

2022 10/09 14:44
那我也不知道問題在哪里了

84784989 

2022 10/09 14:45
也可能是老師留的答案是錯的,謝謝了暖暖老師

暖暖老師 

2022 10/09 14:47
不客氣,這個題目的計算量還是比較大的
