問題已解決
增值稅稅款上月已提交了,就是申報時填錯了,填成欠稅款了,已過申報期,無法作廢了,請問下月申報時可以填寫本期繳納欠繳稅款那一欄



你好,你說的是30欄沒有填寫嗎。
2022 10/10 16:39

84785004 

2022 10/11 11:09
是的,30欄沒有填寫

84785004 

2022 10/11 11:10
請問這月可以填寫在31欄嗎

84785004 

2022 10/11 11:12
請問在嗎老師

郭老師 

2022 10/11 11:13
你好,應該填寫30藍。只要你的30藍和25藍一樣就可以。

84785004 

2022 10/11 11:17
就是因為30欄沒有填寫啊

84785004 

2022 10/11 11:18
這月申報發現上月還有欠款,可是稅款是繳納了的

郭老師 

2022 10/11 11:19
你好,上一個月的30啦,沒有填寫就不要管啦。

郭老師 

2022 10/11 11:19
這個月的30藍和25欄填寫一樣的就可以

84785004 

2022 10/11 11:20
就不用去稅務局更正了是嗎

84785004 

2022 10/11 11:21
謝謝,老師

郭老師 

2022 10/11 11:23
不用客氣,工作愉快。
