問題已解決
您好老師!8月份開了銷項發票,8月份做賬:借:銀行存款349 財務費用1 貸:主營業務收入350 在9月份把8月已開的這張發票作廢,開了負數發票,請問9月份開的這負數發票怎么寫分錄呢?



你好;? 你開了銷項稅發票; 為什么沒有做銷項稅;? 是小規模嗎???
2022 10/13 14:07

84784976 

2022 10/13 14:08
是小規模納稅人

meizi老師 

2022 10/13 14:11
你好; 那你就紅沖了;? 借 銀行存款? 負數; 財務費用負數? 貸主營業務收入負數? ?

84784976 

2022 10/13 14:12
這樣寫分錄后,銀行存款余額不對,就少了這350

84784976 

2022 10/13 14:13
因為9月紅沖后又開了一張對應的正數發票

meizi老師 

2022 10/13 14:16
?你只是財務費用要 支出1元嘛 ; 在做一筆財務費用即可?

84784976 

2022 10/13 14:20
老師不明白您的意思

meizi老師 

2022 10/13 14:21
?你好; 意思是? ?紅沖發票了? 。 把你收入分錄紅沖了。? 你去紅沖發票? 不是業務取消了嗎; 那你去紅沖發票是為什么? ?

84784976 

2022 10/13 14:25
那9月份紅沖后又開了正確的發票,可以這樣寫兩筆分錄:; 借 銀行存款 負數; 財務費用負數 貸主營業務收入負數
借:銀行存款 349財務費用1
貸:主營業務收入350

meizi老師 

2022 10/13 14:29
?你好;? 那你就按照上面分錄紅沖了。? 然后再按開票做一遍分錄 ; 就可以了? 是的??

84784976 

2022 10/13 14:30
好的,謝謝

meizi老師 

2022 10/13 14:32
不客氣的; 幫到你就好? ?
