問題已解決
老師,請問如果代收幼兒園學生5個月的伙食費,我沒有用預收,而是 借 現金 貸 其他應付款 幼兒園伙食費。請問月底確認的時候,我要怎么分攤這個伙食費。



借其他應收款貸提供服務收入。
2022 10/15 09:38

84785011 

2022 10/15 09:40
老師,伙食費我是掛在其他應付款的,而且伙食費是不算收入的。我只是代收了5一個月的

郭老師 

2022 10/15 09:43
你好,你們是代收代付沒有利潤的嘛
支出借其他應收款,貸庫存現金。

84785011 

2022 10/15 09:45
老師,為什么要借支出其他應收款,沒有搞懂,伙食費是掛其他應付款的

郭老師 

2022 10/15 09:48
好,你提前收了人家的事,其他應付款你單位欠了人家的。

郭老師 

2022 10/15 09:48
別人借你的其他應收款,別人欠你單位的。

84785011 

2022 10/15 10:00
假如我預收了這5個月的伙食費,我第一個月支出1萬,然后月底確認的時候憑證做,借:現金5萬,貸:其他應付款5萬,確認的時候借:其他應付款1萬,貸現金1萬,還是確認的時候借其他應收款1萬,貸現金1萬

郭老師 

2022 10/15 10:01
確認的時候借:其他應付款1萬,貸現金1萬,還是確認的時候借其他應收款1萬,貸現金1萬
不一樣嗎

84785011 

2022 10/15 10:30
其他應收款是資產,其他應付款是負債,他們兩個可以互換嗎

郭老師 

2022 10/15 10:31
看錯了,應該是用其他應付款。
