問題已解決
老師我期初數據錄入時不小心將實收資本或股本的數據錄入到長期應付款中了這個能調過來嗎用會計分錄



?你好;? ?你調整過來即可 ;? ? ?借長期應付款 貸實收資本? ?
2022 10/17 10:53

84784947 

2022 10/17 10:55
老師主要還有個本年累計數

meizi老師 

2022 10/17 10:59
?你好;? ?本年累計數據 ;? ?你一起調整即可;? ?你直接做分錄調整; 你期初是改不了的??

84784947 

2022 10/17 11:02
那老師我的實收資本年初余額是150萬,期末700萬,那我做分錄如何調整呢

meizi老師 

2022 10/17 11:04
?你好;? ? ? ? 按累計的數據來 ;你是差異金額是 700萬還是150萬的? ?做錯的金額? ?

84784947 

2022 10/17 11:14
老師金額沒做錯,年初是150萬,期末是700萬

meizi老師 

2022 10/17 11:18
?你好;? 關鍵是金額做錯了150萬還是700萬? ?

84784947 

2022 10/17 11:20
老師我年初150萬,期末數據700萬應該是實收資本里顯示,可現在在長期應付款中顯示了,咋調過來

meizi老師 

2022 10/17 11:24
?你好;? 那就是? 借? ?長期應付賬款 700 貸 實收資本 700? ??

84784947 

2022 10/17 11:37
老師我就是這樣記了分錄可資產負債表中又成這樣了

84784947 

2022 10/17 11:39
年初余額150萬還在長期應付款中,而且我在貸方調過去的實收資本700萬在資產負債表只顯示了700

meizi老師 

2022 10/17 11:44
?你好;? ? ?你 就是要吧這個累計 做錯的金額? 都 調整到實收資本去; 如果你 實收資本合計是700萬都做錯到長期應付款科目去了的話??

84784947 

2022 10/17 12:04
老師我將700萬做了借長期應付款 貸實收資本之后資產負債表中年初的150萬還是在長期應付款中

meizi老師 

2022 10/17 12:12
?你好 ;? ? ?年初是不會動的; 因為你年初是根據你? 21年12月末的數據寫的??
