問題已解決
稅務局要求兩年前的一張發票進項稅額轉出,分錄應該怎么做呢?



當時的分錄怎么做的?
2022 10/18 16:03

郭老師 

2022 10/18 16:03
什么原因需要進項轉出?是失控發票嗎?還是虛開的?

84785029 

2022 10/18 16:05
真實業務,但是上游供應商轉黑戶了,

84785029 

2022 10/18 16:07
當時正常做的借:原材料
應交稅費應交增值稅(進項稅額)
貸,應付賬款

郭老師 

2022 10/18 16:07
借以前年度損益調整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費、查補稅款貸銀行存款。

84785029 

2022 10/18 16:12
那往來怎么處理呢?

郭老師 

2022 10/18 16:13
你好,應付賬款一直沒有支付嗎?你們單位還需要支付嗎?

郭老師 

2022 10/18 16:13
屬于虛開發票的嗎?

84785029 

2022 10/18 16:15
還有一個問題,如果是調今年的是不是
借:主營業務成本
貸:應交稅費、應交增值稅進項轉出
借:應交稅費、應交增值稅進項轉出
貸:銀行存款(補繳稅款)

郭老師 

2022 10/18 16:15
對的,是的,是這么做的。

84785029 

2022 10/18 16:23
我蒙了,我同事說要這樣做為啥???

郭老師 

2022 10/18 16:24
哦,他這個第一個是集體企業所得稅的。

郭老師 

2022 10/18 16:24
計提的是附加稅的
