問題已解決
老師 做進項稅額轉出時候 加計抵減部分也要轉出 加計抵減部分怎們做分錄



?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。
2022 10/24 09:32

84784989 

2022 10/24 09:33
老師 我問的是做進項稅額轉出時候 加計抵減部分怎么做分錄 是不是 借 應交稅費-應交增稅--加計抵減(負數)貸 營業外收入(負數)

樸老師 

2022 10/24 09:39
同學你好
對的
這個分錄正確
