問題已解決
員工22年6月已退休,但單位還在為其繳納社保,10月份本月辦理7-9月養(yǎng)老金的退回,已收到款了,如何計(jì)分錄



同學(xué)你好
個(gè)人部分:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
單位部分
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用-退休社保。
2022 10/24 23:55

84785000 

2022 10/25 17:02
我這么做分錄對嗎

立峰老師 

2022 10/25 17:19
844.56這一筆,不需要再通應(yīng)付職工薪酬過渡,直接計(jì)入其他應(yīng)收款即可。其他的都對。
