問題已解決
老師,甲公司和乙公司簽了施工合同,乙和丙簽了勞務分包合同,現在丙開3%專票給乙,乙要開9%專票給甲,請問這中間預交稅金怎么操作?怎么抵扣?



應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2022 11/03 15:06

84785010 

2022 11/03 15:10
我去稅務局預交的話怎么填

84785010 

2022 11/03 15:11
甲和乙都是同省的,丙是外省的,施工地也在外省

易 老師 

2022 11/03 15:20
填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額。
