問題已解決
抵扣上期留底稅額,怎么做賬務處理



你好 不用單獨寫分錄 的 直接抵了
2022 11/07 09:34

84785002 

2022 11/07 09:35
不用結賬稅額么?

玲老師 

2022 11/07 09:37
你好 是的 直接抵就可以了?

84785002 

2022 11/07 09:38
月末也不用結轉進項和銷項,以及留底的稅額嗎?

玲老師 

2022 11/07 09:43
進項稅額和銷項稅額這兩個科目要轉到。進項稅額和銷項稅額這兩個科目要轉到轉出未交增值稅。

84785002 

2022 11/07 09:44
進銷項這樣結轉后,不用結轉到,待抵扣進項稅額么?

玲老師 

2022 11/07 09:51
你好 不用的??
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785002 

2022 11/07 10:00
看著好運呀,沒有簡單的處理分錄么?

玲老師 

2022 11/07 10:02
。這是增值稅22號文件規定的完整處理。

84785002 

2022 11/07 12:01
好的謝謝

玲老師 

2022 11/07 12:02
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
