問題已解決
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?



同學你好
發票沒收到嗎
2022 11/09 11:16

84785011 

2022 11/09 11:17
這個月收到了

樸老師 

2022 11/09 11:20
同學你好
那你就紅沖暫估的
然后按照發票入賬

84785011 

2022 11/09 11:22
老師。那上個月的成本結轉了 是不是也要沖一下 ,再正常做次成本結轉。

樸老師 

2022 11/09 11:25
對的
這個需要重新做的
都紅沖了然后重新做

84785011 

2022 11/09 11:26
明白 謝謝

樸老師 

2022 11/09 11:28
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
