問題已解決
老師上個月暫估成本500150,已經結轉成本了上個月,但是這個月只開來25萬多這個工程的材料 ,你幫忙看看這個原材料余額怎么辦這個月?



你好,剩余的繼續暫估就可以的,當時的分錄怎么做的?
2022 11/09 14:48

84784961 

2022 11/09 14:51
這個月沖紅了,金額少了,原材料有余額了

84784961 

2022 11/09 14:51
7月份做的

郭老師 

2022 11/09 14:53
實際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個意思嗎?

84784961 

2022 11/09 14:59
本來是有的,但是現在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結束了,實際就39萬多加上,11月的,現在要怎么處理暫估成本,?

郭老師 

2022 11/09 15:01
沒有發票,實際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候需要調整。

84784961 

2022 11/09 15:04
老師是這樣暫估成本是500150.實際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調整???

郭老師 

2022 11/09 15:07
你好,也就是你這個50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調整的。

郭老師 

2022 11/09 15:07
借應付賬款帶原材料50多萬,當時領用了嗎?如果領用了的話,也需要紅沖。

84784961 

2022 11/09 15:10
當月暫估成本領用了,也結轉成本了,也是3季度的,但是這個月發票只收到25萬多,

郭老師 

2022 11/09 15:11
那就這個月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結轉成本的,在做發票的。

84784961 

2022 11/09 15:13
老師是要把暫估原材料沖紅了,領用的,結轉的憑證都沖紅了,是嗎?三個都有沖紅掉是嗎?

郭老師 

2022 11/09 15:15
是的是的,是這么做的。

84784961 

2022 11/09 15:26
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據實際發票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領用憑證和結轉成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關系吧?

郭老師 

2022 11/09 15:31
暫估和發票一致的,你的成本可以不用動。

84784961 

2022 11/09 15:34
哦,老師就是暫估金額和實際金額不一樣就要三個憑證都沖紅一下是吧?

郭老師 

2022 11/09 15:38
對的,是的,是這么做的。

84784961 

2022 11/09 15:40
終于問對老師了謝謝

郭老師 

2022 11/09 15:44
不用客氣工作順利
