問題已解決
老師,我們進項稅1000,加計抵減了進項稅150元,,銷項稅5000元,應該怎么做分錄?



你好,是需要期末結轉增值稅的處理??
2022 11/14 14:08

84784982 

2022 11/14 14:14
是的,結轉,繳納,第一次碰到這種情況,不太會做

鄒老師 

2022 11/14 14:15
你好
結轉
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
繳納
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

84784982 

2022 11/14 14:45
加計抵減的金額算收益嗎?或是抵減成本嗎?

鄒老師 

2022 11/14 14:46
你好,加計抵減的金額,是計入其他收益核算?

84784982 

2022 11/14 14:48
我們是小微企業的一般納稅人,這個又該怎么寫分錄呢?

鄒老師 

2022 11/14 14:49
你好,加計抵減的稅額
借:應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益?

84784982 

2022 11/14 14:51
我們系統上沒有這個科目,可以計入營業外收入嗎?還是要添加其他收益這個科目?

鄒老師 

2022 11/14 14:52
你好,是要添加? 其他收益? 這個科目

84784982 

2022 11/14 14:54
這個金額不用再繳增值稅了吧?

鄒老師 

2022 11/14 14:54
你好,這個是抵扣應交的增值稅?
