問題已解決
請問,去年多計提了費用,今年用以前年度損益調整做了調整,那這部分費用該怎么做企業所得稅調整呢?是不是需要繳納滯納金?



你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022 12/01 19:40

84784979 

2022 12/01 19:42
如果是前兩年多提的費用呢,還可以在今年匯算清繳進行調增嗎?會不會有稅務風險啊

郭老師 

2022 12/01 19:49
可以的喲,如果你當年有盈利的話,有補交稅款的風險

84784979 

2022 12/01 20:01
那調增的這個費用,是按今年的政策繳稅,還是按計提的那年的政策繳稅呀?因為今年疫情小微企業都有稅費減免,但是計提那年沒有這個政策

郭老師 

2022 12/01 20:01
今年調整按照今年的,在哪一年調整按照哪一年的,所屬期看哪一年的。
