問題已解決
收到銀行結息,可以這樣做分錄嗎



您好,是可以做成借方紅字的哈
2022 12/05 09:42

84784982 

2022 12/05 09:43
我這個對嗎,合計為0了

小鎖老師 

2022 12/05 09:44
是對的,你是借方紅字,如果你坐在貸方藍字就不是0了

84784982 

2022 12/05 09:46
好的,非常感謝你

小鎖老師 

2022 12/05 09:48
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評吧,謝謝您

84784982 

2022 12/05 09:57
另外,我再問下您,(1)預提費用時分錄: 借:管理費用-服務費 貸:其他應付款 -預提費用 (2) 收到費用發票時: 借:其他應付款 -預提費用 貸:應付賬款-XX公司 (3)支付費用時: 借:應付賬款-XX公司 貸:銀行存款 ,這3個分錄對嗎 這種情況的支付費用,用應付賬款還是其他應付賬款合適?

小鎖老師 

2022 12/05 09:58
第一個是對的,第二個你是轉到公司了是博納

84784982 

2022 12/05 09:59
第二個怎么啦,不是很明白,怎么做分錄是對的

小鎖老師 

2022 12/05 10:02
第二個就是預提費用轉到單位的意思,審計對的

84784982 

2022 12/05 10:03
第二個能轉到:其他應付-XX公司嗎

84784982 

2022 12/05 10:04
老師,請問在哪里評分?

小鎖老師 

2022 12/05 10:08
最好是應付賬款的哈,建議應付賬款
