問題已解決
老師好,出口5聯發票稅率是零稅率還是13%?



同學,
你好,
出口5聯發票稅率是零稅率。
2022 12/14 11:41

84784983 

2022 12/14 11:42
可以開13個點嗎?

星河老師 

2022 12/14 11:42
同學
你好 出口是免稅和零稅率的,不建議開13%的稅率發票。

84784983 

2022 12/14 11:46
我們公司備案是免抵退稅,開出口發票稅率也是零嗎?

星河老師 

2022 12/14 12:08
你好,是的,出口是按零稅率開票。

84784983 

2022 12/14 12:49
我們是公司是做LED顯示屏生產,出口LED顯示屏,適用免稅政策嗎?

星河老師 

2022 12/14 13:09
同學,
你好,出口LED顯示屏適用免稅政策,這個沒有問題。

84784983 

2022 12/14 13:31
老師您好,我說的是可以備案出口免稅嗎?出免征增值稅

星河老師 

2022 12/14 13:33
同學,
你好 你是想選擇放棄免抵退政策,選擇出口免稅是吧?
這個當然也是可以的,選擇了36個月之內不可以改變。

84784983 

2022 12/14 13:38
那我選擇出口免稅,那開票稅率也是零嗎?

星河老師 

2022 12/14 13:55
同學,
你好 如果你選擇了免稅,拿稅率就是選擇免稅,稅率那一欄有免稅這個選擇的。 不是零稅率。

84784983 

2022 12/14 14:06
好的,假設我不放棄免抵退這個政策,開發票稅率是按零稅率,申報增值稅時把出口銷售額填到了免抵退這一行,假設我公司自愿不去做抵跟退可以嗎?如果不去稅務局會不會來找麻煩

星河老師 

2022 12/14 14:14
同學,
你好,
不放棄免抵退這個政策,開發票稅率是按零稅率,申報增值稅時把出口銷售額填到了免抵退這一行。
不太明白? 你是只申報增值稅免抵退,不申報出口免抵退嗎?

84784983 

2022 12/14 14:17
就是當月開出口發票,申報增值稅時,在主表免抵退稅那一欄填了出口銷售額而已

星河老師 

2022 12/14 14:19
同學,
你好,這個不可以的。你要同步申報出口免抵退,出口申報表附表1才可以填,否則就是不一致了。稅務局不允許這樣 ,會稽查的。

84784983 

2022 12/14 14:23
你說的出口免抵退這個也是在增值稅申報系統里面吧?報稅時已經提示全部填寫完成,顯示已經申報成功了

星河老師 

2022 12/14 14:29
同學
你好,出口免抵退是另外一個系統啊,生產企業出口免抵退申報系統,
跟增值稅申報系統不是同一個。? 你是在系統申報還是在網上申報?

84784983 

2022 12/14 14:57
老師,按零稅率開發票,每月申報增值稅時,不管企業做不做退稅都要在出口免抵退這個系統申報嗎

星河老師 

2022 12/14 15:06
同學,
是的,需要在兩個系統申報的。
